在企業的日常管理中,違法違規行為防不勝防。違法違規行為的發生不僅會影響企業的正常運營,甚至會給企業造成嚴重的經濟損失。合規審計的重要性日益凸顯。合規審計涉及企業經營的方方面面,審計人員不僅需要熟悉國家相關法規、企業的制度,還需要利用好可用的審計技巧和外部資源。
本書由具有十多年審計實務經驗的一線審計人士傾情打造,書中在闡述合規審計相關概念的基礎上,詳細地介紹了合規審計證據收集與分析、法規關注領域合規審計、經營重點環節合規審計、重點人員合規審計、合規審計溝通技巧、審計報告編寫及匯報技巧等方面的知識。作者以深入淺出的方式介紹了合規審計的思路與實操方法,還提供了在工作實踐中梳理總結的大量的制度、流程、表單和模板等,可以幫助讀者快速掌握合規審計實戰技巧,提升合規審計技能。
本書適合企業內審人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員、企業人力資源從業人員閱讀和使用。
·一線審計工作者操刀
·1000+合規審計實操知識點詳解
·隨書贈送47個實戰圖表、模板、示例
·按模塊梳理20多個合規義務清單、合規風險清單和合規審計方案
·內容涵蓋對外擔保合規、反壟斷合規、商業賄賂合規、知識產權合規、數據安全合規、關聯交易合規、 安全環保管理合規、合同管理合規、印章管理合規、財稅合規、人力資源合規、人員離任審計等
·北京工商大學原副校長謝志華、山東財經大學智能會計現代產業學院執行院長石貴泉、浙江泰隆商業銀行總行副行長姚立峰、中國商業會計學會風控與審計分會副秘書長吳丹輝、伊利集團審計部總經理徐洪斌聯袂推薦
唐鵬展
浙江省審計廳特聘講師,中國商業會計學會理事、特聘講師,中國內部控制研究中心下屬企業內部控制研究所研究員,江蘇求臻律師事務所特聘顧問;先后在世界500強企業、大型上市企業任審計合規負責人,實戰經驗豐富;獲得多個審計、內控項目獎項;發表20多篇論文,已出版《內審兵法》是中國內部審計協會、江蘇省內部審計協會推薦圖書。
第 一章 合規審計概述 // 1
第 一節 合規、合規管理與合規審計 // 3
第二節 合規管理的相關法律法規及合規審計的重點領域 // 6
第三節 合規審計程序 // 10
第四節 其他需要注意的事項 //29
第二章 合規審計證據的收集與分析 // 31
第 一節 審計證據基礎理論 // 33
第二節 審計證據收集方法 //39
第三節 利用信息化資源收集審計證據 // 44
第三章 法規關注領域合規審計 // 57
第 一節 對外擔保合規審計 // 59
第二節 反壟斷合規審計 // 70
第三節 商業賄賂合規審計 // 79
第四節 知識產權合規審計 // 91
第五節 數據安全合規審計 // 106
第六節 關聯交易合規審計 //118
第四章 經營重點環節合規審計 // 129
第 一節 安全環保管理合規審計 //131
第二節 合同管理合規審計 // 143
第三節 印章管理合規審計 // 157
第四節 財稅合規審計 // 166
第五章 重點人員合規審計 // 195
第 一節 人力資源合規審計 // 197
第二節 人員離任審計 // 216\
第六章 合規審計溝通 //223
第 一節 審計溝通概述 // 225
第二節 溝通前的準備 // 230
第三節 進場會溝通 // 232
第四節 與管理層溝通 // 235
第五節 審計詢問 // 239
第六節 審計完成階段溝通 //242
第七節 審計部門(溝通)宣傳 // 243
第七章 審計報告的編制及匯報 // 247
第 一節 審計報告的編制原則 // 249
第二節 審計報告的分類 // 251