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集團內部審計獨立與整合
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作者:劉華 著
出版時間:2020/7/1
ISBN:9787306069030
出 版 社:中山大學出版社
中圖法分類:
F239.45
頁碼:232
紙張:
版次:1
開本:32開
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內容簡介
作者介紹
本書在綜合相關文獻的基礎上,根據A集團公司的實際個案情況,探討了企業內部審計獨立的必要性、內部審計資源整合的具體方案、內部審計獨立于整合的執行過程、內部審計后續提升計劃等,以點帶面,對集團企業內部審計的獨立與資源整合做了全面梳理,具有理論價值和實際功用。
劉華,湖北公安人。管理學(會計)博士,中山大學管理學博士后,注冊會計師,不錯會計師,廣東技術師范大學審計系主任,廣州市內部審計協會副秘書長,曾任某集團公司審計部負責人。
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