《內(nèi)部審計(jì):公司免疫系統(tǒng),提升企業(yè)價(jià)值》是德勤企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)叢書(shū)的第五輯,主要涉及內(nèi)部審計(jì)方面的最前沿話題。內(nèi)容有建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的、與世界一流的能源企業(yè)相適應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)體系;內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型及發(fā)展;善用工具,強(qiáng)化戰(zhàn)略分析,提升稽核效能;內(nèi)部審計(jì)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值——防治于行醫(yī)問(wèn)診間;如何做好銀行業(yè)IT審計(jì);內(nèi)部審計(jì)的定位——獨(dú)立與增值的均衡;內(nèi)部審計(jì)信息化體系簡(jiǎn)介;反賄賂和腐敗;風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向稽核體制的建立;自動(dòng)化演變——如何停止擔(dān)憂并憧憬制造業(yè)的未來(lái);關(guān)于美國(guó)沖突礦產(chǎn)披露制度的供應(yīng)鏈調(diào)查實(shí)務(wù);保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理小故事——渠道“默契”;企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)——固定資產(chǎn)管理,等等。可為企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)提供理論基礎(chǔ)和最佳實(shí)踐。
《內(nèi)部審計(jì):公司免疫系統(tǒng),提升企業(yè)價(jià)值》適合企業(yè)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員,以及相關(guān)研究者參考閱讀。
特集——訪談
建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的、與世界一流的能源企業(yè)相適應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)體系
特集
內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型及發(fā)展
善用工具,強(qiáng)化戰(zhàn)略分析,提升稽核效能
內(nèi)部審計(jì)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值——防治于行醫(yī)問(wèn)診間
如何做好銀行業(yè)IT審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)的定位——獨(dú)立與增值的均衡
劍關(guān)險(xiǎn)峻驅(qū)流馬,斜谷崎嶇駕木牛——內(nèi)部審計(jì)信息化體系簡(jiǎn)介
研究室
反賄賂和腐敗
風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向稽核體制的建立
自動(dòng)化演變——如何停止擔(dān)憂并憧憬制造業(yè)的未來(lái)
關(guān)于美國(guó)沖突礦產(chǎn)披露制度的供應(yīng)鏈調(diào)查實(shí)務(wù)
連載
保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理小故事(4)——渠道“默契”
企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)(8)——固定資產(chǎn)管理